Faktúra 2300070
ID: 2300070 – STAKO servis s.r.o.
410,10 €
26.6.2023
20.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 27.6.2023
Dátum evidencie 26.6.2023
Suma s DPH 410,10 €
Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie
Objednávateľ - IČO 00332216
Dodávateľ STAKO servis s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Varichovská 150/91, 075 01 Trebišov
Dodávateľ - IČO 45315329
Prílohy –
Popis
Nákup krovinorez Stihl